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审计处

时间:2022-11-03         浏览量:487

  部门定位

  公司内部审计及资产监督的管理部门。

  部门职能

  负责贯彻执行国家审计法规,参与制定企业有关的规章制度,依法依规实施企业内部审计;负责对资金和财产的完整、安全情况进行监督、检查;负责对基层单位财务收支预算的执行情况及其经济效益进行审计监督;负责对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查;负责组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;负责整理、归档各项审计资料,管理审计档案;负责公司基本建设、国有资产处置、大宗物资设备采购等进行全过程审计监督。

 


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